财税论文
  • 审计风险控制途径大专4千字论文范文提纲
    摘要:随着教育体制改革进程的不断推进,全面做好高校教育制度的改革显得尤为重要,高校审计工作作为高校重要的管理机制的一部分更要加强关注。由于审计工作的范围越来越大,管理更显得复杂化,高校的内部审计风险也日益暴露出来。本文从高校内部的审计风险出发,强调加强高校内部审计的重要意义,并分析阻碍高校审计工作因素,在此基础上提出必要的防范措施。 关键词:审
  • 内部审计风险组织体系大专4千字论文范文提纲
    摘要:随着市场经济的发展,内部审计越来越受到社会各界的关注。如何发现审计风险,对提高审计质量,减轻内部审计人员的责任,尽可能预防和化解内部审计风险,是摆在内部审计部门和审计人员面前的一道重要课题。 关键词:内部审计风险;组织体系;文章目录一、现代企业内部审计组织体系    (一) 审计机构设置    (二) 审计人员素质    (三) 审计工作规范二、
  • 国有煤炭企业内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:企业的持续发展离不开企业内部审计工作的有序开展。煤炭是我国的主要能源之一,煤炭企业的发展对于社会的经济发展有着广泛的影响,因此国有煤炭企业的内部审计工作十分重要。加强国有煤炭企业内部审计风险防范及控制,不仅能促进企业自身的发展,也关系着整个煤炭行业的发展。文章分析了企业内部审计工作的重要性和存在的风险,通过探究风险的成因,提出了相应的国有煤
  • 联网审计内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:近年来,信息技术得到了快速的发展,尤其是“互联网+”的概念被提出后,各行各业都与信息技术相结合成为了时代发展的趋势。当信息技术推动当今世界发展的同时,审计工作也应该紧跟时代的脚步,利用信息技术充实审计工作。联网审计作为一种新的审计方式,有着传统审计方式不能比拟的优势,企业通过联网审计的应用不仅可以提高企业审计工作的效率,还可以防范企业风险。内部
  • 粮食企业内部审计风险大专4千字论文范文提纲
    摘要:分析"互联网+"背景下粮食企业内部审计工作现状,对粮食企业内部审计风险从共性和个性两个维度进行归纳和分类;通过对粮食企业的内部审计工作从不同风险点出发提出防控措施,以期促进粮食企业内部审计工作健康有序发展。 关键词:粮食企业;内部审计风险;文章目录1“互联网+”背景下粮食企业内部审计风险防控现状    1.1“互联网+”背景下粮食企业内部审计工作
  • 内部审计风险大专4千字论文范文提纲
    摘要:文章就目前企业的内部审计风险问题进行了探索,对企业内部审计的现状、企业内部审计风险产生的原因进行分析,阐述了防范内部审计风险的必要性,提出企业内部审计风险防范措施,为企业防范内部审计风险提供可行性建议,促进企业持续、健康发展。 关键词:内部审计;风险;文章目录1 企业内部审计的现状    1.1 企业内部审计制度不完善    1.2 企业内部审计制度
  • 企业内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:市场经济高速发展,为企业提供了诸多发展机遇,企业规模在逐渐拓展。但由于市场准入条件不断放宽,经营方式更加复杂,企业数量增多,导致市场竞争激烈,企业面临发展困境。企业在发展与运营过程中,内部审计是一项重要工作,通过开展内部审计工作,能够对企业内部各项工作进行监督与管控,确保各项工作开展的规范性与有效性。在开展内部审计工作时,企业还应重点关注内部审计
  • 企业内部审计风险大专4千字论文范文提纲
    摘要:企业内部审计工作对企业的经营决策和经营效益有着十分重要的意义,不但可以加强企业经营管理质量,还可以对复杂的商业信息进行评估,将信息风险转化为审计风险。可以帮助企业决策层获取真实可靠的商业信息并做出正确决策,从而提高企业发展经营的效益。本文通过对企业内部审计的涵义及特征进行阐述,分析企业内部审计风险的成因并提出一些防范对策,以供相关行业同仁参
  • 事业单位内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:事业单位在发展过程中仍旧会面临着很多问题,特别是在当前市场竞争趋势日益加剧的时代背景下,内部审计作为内部重要的经济活动,必须要对其进行有效的管理,然而管理过程中会面临一定的风险,而致使风险产生的原因又有很多种,这就需要结合实际风险类型,采取有效的措施去规避风险。针对这些问题文章提出了几点优化对策,从而帮助事业单位提高内部审计管理水平
  • 国有企业内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:最近这些年我国的国有经济在不断发展,在我国的经济发展中国有企业所占据的地位十分重要,这关系到了我国经济发展的前景。在国有企业当中要重视内部审计工作,这能保证国有企业持续健康稳定的发展。国有企业的内部审计可以将企业在发展中所遭遇的各种财务管理方面的问题解决,能够有效地达到未雨绸缪的作用。经过不断的发展和统筹,虽然我国的国有企业内部审计
  • 内部审计风险大专选题50个
    1       电力企业内部审计风险及对策探讨2行政事业单位内部审计风险及防范措施3国有企业内部审计风险分析及防控策略探讨4新形势下行政事业单位内部审计风险与审计质量研究5应对“灰犀牛”式内部审计风险的路径6事业单位内部审计风险分析及对策研究7企业内部审计风险的管理与控制8企业内部审计风险分析及其防范措施探析9事业单位内部审计风险分析及防范10事业
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    摘要:内部审计是物流公司管理中的重要一环。为了更好的对风险进行有效控制,物流公司应结合实际进行优化和调整,建立、健全相关的管理机制。本文将对物流公司内部审计工作展开论述,结合当前现存问题提出具体的应对策略,以期能够为后续实现可持续发展提供一定的帮助。 关键词:物流公司;内部审计;文章目录一、物流公司内部审计的基础    1. 工作衔接  &nbs
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