财务会计论文
  • 行政事业单位内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:随着我国社会经济的快速发展,行政事业单位的内外部环境也发生了较大变化。这也使得单位内部审计工作变得更加复杂,传统审计模式已经很难取得预期效果,应该在后续时间里进行专项提升。本文先阐述了行政事业单位内部审计工作的特点,接着结合急救中心内部审计的实际情况明确了审计工作的困境,最终从切实提高审计机构的独立性、加快信息化审计模式的建设、推动
  • 电力企业内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:随着社会经济的不断创新发展,推动了电力企业的进步,也给电力企业带来了复杂的经济发展环境。企业需要配合开展内部审计工作,排除内部审计风险,这样才能够保障电力企业的稳定运行。文章主要分析了内部审计的内容和重要作用,根据在电力企业内部审计风险类型,探究了内部审计工作有效措施。 关键词:电力企业;内部审计;文章目录一、电力企业内部审计工作的
  • 数字化时代动态环境大专4千字论文范文提纲
    摘要:数字化时代,企业组织面临环境不确定性增强、风险动态演变加速以及“大智移云”(大数据、人工智能、移动互联网和云计算)技术应用深化等新挑战,传统静态线性的内部审计模式难以匹配组织智能化、自适应、实时化、全样本等新要求,严重制约了内部审计在提升企业价值、防范系统风险、完善组织治理等方面重要作用的发挥。本文借鉴敏捷组织理论与技术方法,提出敏
  • 三线模型内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:本文以贯彻“统筹发展和安全”理念为指导,从“三从三看”的视角分析了新发展阶段国有企业内部审计转型的背景及意义,深入探究“三线模型”的衍变过程及原理,结合实践构建了国有企业内部审计“三线模型”架构,详细阐述了“三线模型”下企业内部审计以组织机制优化为支撑点、传统非传统安全审计内容创新为出发点、数字化“业审融合”新方式为着力点、深化审计
  • 内部审计风险预警大专4千字论文范文提纲
    摘要:本文从内部审计的视角出发,以企业现代化管理中形成的大数据为背景,参照霍尔三维结构模型,构建了包含时间维度、信息维度和逻辑维度的企业内部审计风险预警体系,并以具体实践为例,阐释了企业内部审计风险预警体系的运作过程,说明该体系在企业风险防控中具有的独特优势,为下一步探索提供可供借鉴的经验。 关键词:内部审计;风险预警;文章目录一、通过内
  • 企业管理内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:在实际的经营发展过程中,部分企业受限于各种内部外部因素,在内部审计工作进行过程中遭遇了程度性质各有不同的问题性状况,以致于难以较好地应对各种潜在的财务管理风险以及内部管理控制风险。因此,社会各行各业的企业应当切实地引起重视,针对内部审计工作进行解构再重构,再分析,形成理论,投入实践及调整理论之间形成闭环,进而借此实现更加理想的内部审
  • 内部审计教育系统大专4千字论文范文提纲
    摘要:文章立足工作实际,分析教育系统内部审计工作的现状,从强化审计力量、健全内审机制、加强审计整改及成果运用,三个方面探索教育系统内部审计工作提质增效的实施路径。 关键词:内部审计;提质增效;教育系统;文章目录一、引言二、教育系统内部审计工作的现状    1. 内部审计力量薄弱,审计理念陈旧    2. 内部审计机制不健全,审计方式落后    3. 内
  • 商业银行内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:目前,商业银行因信贷违规等自身管理经营问题而引起整个金融市场动荡的事件时有发生,因此如何加强商业银行自身内部管理成为当前商业银行面临的主要问题。本文介绍我国商业银行信贷业务内部审计基本情况,以秦农银行为研究对象,运用案例分析方法,对秦农银行信贷业务内部审计现状进行分析,找出存在的问题,并提出建议。 关键词:商业银行;内部审计;文章目
  • 林业企业内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:在我国林业发展的进程中,林业部门扮演着重要角色,是我国实施生态战略的关键力量。林业部门的经费来源多种多样,包括政府的拨款、补贴和运营收益。林业作为基础工业,对生态环境的发展和经济建设起到了积极的作用。根据2020年《2018年度中国林业和草原发展报告》,中国林业和草原局共投入了4817.13亿元,其中政府投入2432.49亿元。因此,必须加强林业企业的财务核算,
  • 审计质量审计效果大专4千字论文范文提纲
    摘要:随着我国内部审计事业的发展和提高,内部审计工作越来越受到企事业单位的重视。虽然部分企事业单位设置了专门的内审部门,但是其作用依然得不到有效发挥,如何强化内部审计工作质量,是需要思考和关注的重点。文章从当前内部审计工作职能设立、审计立项、审计质量、审计效果、审计整改的现状入手,分析如何有效提高内部审计工作质量及效果。 关键词:审计质
  • 内部审计公立医院大专4千字论文范文提纲
    摘要:内部审计转型是公立医院高质量发展的要求。调查显示:浙江省17家省级医院在内审部门设置、队伍建设、审计范围和数字化水平等方面参差不一,与公立医院高质量发展的要求还存在一定差距。对此提出“业审融合”和增值性审计的思考,探索内部审计转型路径,助推公立医院高质量发展。 关键词:内部审计;公立医院;文章目录1 内部审计转型是公立医院高质量发展的要求
  • 内部审计公司治理结构大专4千字论文范文提纲
    摘要:现代企业制度实行所有权和经营权相分离,两权分离使产权所有者不能直接管理企业,在企业内部形成股东会、董事会、总经理、监事会四个方面构成的企业治理结构。股东会对董事会是委托代理关系;董事会对总经理是授权经营关系;监事会代表股东会对财产的受托者即董事会和总经理实行监督关系。这种财产负责关系与职权的限定关系,形成企业内部的约束机制。内部审计就是实
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